老师我们是民非企业,之前我把代发工资代缴纳社保的退失业险做成了借管理费用121.8,借业务活动成本200,贷:银行存款78.2,当时同事说不用退回,我想着管理费用也是非限定性净资产,忘了有其他收入,我们代发代缴是通过其他应付款科目核算的,我现在更正成这样的,麻烦你帮我看哈对不
叶子
于2022-03-15 09:11 发布 666次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-15 09:15
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
相关问题讨论

同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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