送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-15 09:15

同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以

叶子 追问

2022-03-15 09:41

老师帮我看哈对不?

朴老师 解答

2022-03-15 09:47

同学你好

这样看没有问题

叶子 追问

2022-03-15 09:53

老师这种更正凭证后面不用粘贴什么原始凭证了吧?

朴老师 解答

2022-03-15 09:56


这个不用粘贴的

上传图片  
相关问题讨论
借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
同学你好 你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用 贷其他应付款 
2022-03-14 10:28:03
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
您好,报销当时没付款。就做两笔分录。 如果报销了,直接就付款,就做一笔分录。
2022-04-16 09:10:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...