老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师,我又陷入死循环了比如我们平常买的东西 借:管理费用 贷银行存款是吧 但是是同事垫付的 是要写借:其他应付款 贷银行存款?其他应付款不是往来款吗?不用冲啊啥的?
答: 垫付的时候报销,借:管理费用 贷其他应付款 有钱再支付借:其他应付款 贷银行存款
老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提暂估计提时:借:管理费用贷:其他应付款-暂估(往来单位)收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
答: 借:其他应付款-暂估(往来单位) 增值税-进项 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司18年房租缴纳给物业4万元,当时物业给开了收据,当年没有入账,由于消防问题物业停业开不了发票了,帐做在19年了:借:其他应付款 贷银行存款。借:管理费用 贷:其他应付款。这样对吗?不对应该怎么做账?谢谢
答: 那你这个证明是19年房租才可以,不能让税局查到是18年的,
老师 有一笔费用 我借记管理费用 贷应该记其他应付款 但是我直接贷银行存款了 我想调整 可以借记银行存款(贷方红字)吗 ,贷 其他应付款 吗
公司要支付客户维修机器的服务费,请问分录应该如何做呢?借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?还是先借:管理费用-维修费 贷:其他应付款-xx公司 ,再借:其他应付款-XX公司 贷:银行存款?
18年时收到发票:借:管理费用,贷:其他应付款。报销时:借:管理费用 ,贷:银行存款。19年才发现报销支付时错误,19年我该如何调账呢?
老师,我21年12月交社保的时候,做的分录是借:管理费用 借:其他应付款 贷:银行存款,然后我们发现我们交了离职人员的社保,我们就去申请退费,现在多交的部分退回来了,我们应该如何做账呢?









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2024-08-09 12:10
家权老师 解答
2024-08-09 14:12