老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?
李珊
于2024-03-26 17:21 发布 302次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-03-26 17:24
借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
相关问题讨论

借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
2024-03-26 17:24:25

垫付的时候报销,借:管理费用 贷其他应付款
有钱再支付借:其他应付款 贷银行存款
2024-08-09 11:28:32

你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李珊 追问
2024-03-26 17:29
家权老师 解答
2024-03-26 17:29