老师,你好,有笔往来款,每个月当月会做暂估计提 暂估计提时: 借:管理费用 贷:其他应付款-暂估(往来单位) 收到发票且支付时,分录应该怎么吖?

李珊
于2024-03-26 17:21 发布 404次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2024-03-26 17:24
借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
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借:其他应付款-暂估(往来单位)
增值税-进项
贷:银行存款
2024-03-26 17:24:25
垫付的时候报销,借:管理费用 贷其他应付款
有钱再支付借:其他应付款 贷银行存款
2024-08-09 11:28:32
你好!你做红字分录冲减,然后汇算调增
2024-04-22 18:34:37
你好,是的,分录是正确的
2022-04-12 15:53:28
同学你好
暂估的红冲然后按照发票来做蓝字分录
2022-03-08 16:25:56
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