老师好,这个分录是不是错误呢? 计提工资分录 借:管理费用-工资 货:应付职工薪酬 计提个人社保 借:应付职工薪酬 货:其他应收款-个人部分

呜啦啦啦
于2023-04-17 08:00 发布 256次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
2025-05-10 09:48:54
你好,请假的,你可以在工资计提里面直接减去就可以的,你这样的话还得充管理费用。
2023-03-14 16:45:46
你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资
2022-07-01 15:30:38
同学:你好。计提是对的,但发放时,与营业外收入有什么关系。
2022-04-05 16:59:31
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