钟老师,在线吗?想咨询个问题。 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师问您一下,那个分公司注销,但是呢,账上还挂着那 问
您好,您的意思就是说分公司都已经注销了,但是其他应付款还有是吗?如果是这种情况,分公司也不用再进行处理了 答
老师好,以前年度暂估的成本费用106万,到现在无法取 问
您好,这笔费用如果不是真实发生的,只是为了少交税随便暂估的,那么账上也得调整一下 答
老师,34行怎么算的着 问
同学你好 境外所得应给周所得税额 A108000 是这一行吧, 你点开 A108000 这个表看看,申报了什么 答
想咨询下,未分配利润-3000万,净利润300万,这样的公 问
1. 先用当年税后净利润弥补以前年度累计亏损; 2. 弥补完仍有剩余,提取10%法定公积金; 3. 剩余部分才能给股东分红。 你公司数据:累计未分配利润-3000万(历年累计亏损3000万),本年净利润300万。 当年300万利润必须先全额冲抵历史亏损3000万,弥补后未分配利润依旧为-2700万,无剩余可分配利润,不满足分红硬性条件。 答


老师,计提工资,是不是借管理费用,其他应收款,贷应付职工薪酬?发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,银行存款
答: 是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
公司员工之前挂了其他应收款,现在发工资直接冲其他应收款就可以,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
答: 发工资的时候才冲其他应收款,不能单独计提工资
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
工资计提,计提1:借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬 110000 其他应收款-社保个人部分 20000 和 计提2 借:管理费用-工资 130000 贷:应付职工薪酬-应付职工薪酬130000 这个2个哪个是正确的?
答: 你好,计提工资,是第二个分录。而且应付职工薪酬明细科目是工资









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ZLJ 追问
2026-01-18 13:16
郭老师 解答
2026-01-18 13:22