老师,收到公司中秋节购买的月饼发票(送客户),会计分录是:借:管理费用-招待费 贷:其他应付款。 付款时:借:其他应付款 贷:银行存款

陈工
于2022-08-31 14:48 发布 2203次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
可以 用1的,直接计入银行存款即可的
2018-07-08 17:32:43
你好,员工本人直接报销招待费,可以做借 管理费用招待费,贷 银行存款
2020-12-28 10:25:24
你好,没错,就是这么做的。
2022-08-31 14:48:23
你好!可以的啊。可以入管理费用。
2021-11-18 17:15:02
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
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