老师,我想问下,有一家装饰公司,有一张进项发票,是在 问
你好,你们自己办公用的不能做库存商品,你拿来销售的才做库存商品 你们这个是必须要入库吗? 答
你好,老师,咨询一下问题:2024年12月份,我公司开具了 问
您好,合规处理更正24年汇算清缴报表,补正收入成本 答
老师,假如12月份开的是8、9月份的工资,申报个税时 问
你好,所属期12月份,这里面的所属期都是发放的月份 答
我们做了1万块钱的费用加计扣除,后来发现这1万块 问
你好,滞纳金是欠交的税款*万分之五*滞纳天数。 罚款由税务局根据情结是否严重来定的。 答
老师好,我医院在25年2月办理了注销,同时在2月份又 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

生产成本中的薪酬结转到销售费用中,填应付职工薪酬分配表的时候应该分配到生产成本还是销售费用啊
答: 同学你好 填写在生产成本
借:生产成本 制造费用 管理费用 在建工程 销售费用 研发支出——资本化支出 贷:应付职工薪酬——工会经费 ——职工教育费计入应各成本费用的职工薪酬
答: 你好,工会经费的话,一般直接做借管理费用,工会经费贷,应付职工薪酬,工会经费就可以的。职工教育经费和福利费,还有工资可以根据受益部门来。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
12月计提工资:借:管理费用 120000 生产成本 200000 贷:应付职工薪酬 3200001月实际支付应付职工薪酬40万,管理费用:13万,生产成本19万元,销售费用8万,1月份付工资账务怎么处理呢?
答: 这差额8万是所属12月份的是吧,那就需要补计提2019年的工资是吧







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olala 追问
2021-07-26 17:32
朴老师 解答
2021-07-26 17:38