写了一个分录借生产成本_社保 生产成本_公积金,生产成本_工资。贷应付职工薪酬-社保,应付职工薪酬-公积金,应付职工薪酬-工资。当中的社保和公积金需要转入成本还是制造费用

everyday
于2017-04-06 10:27 发布 1582次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-06 10:46
可是这个钱不是也算在工资里了吗
相关问题讨论
你好 ; 你实际是哪个部门的员工工资 ? 这样好判断的
2022-04-18 09:19:20
是的,就是这样计提工资的
2023-11-21 08:44:43
同学你好
实际中要分摊的
2022-02-08 17:14:17
分录不对哈; 按我写的来做:
1.计提工资
借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保和公积金(企业部分)
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——社保
应付职工薪酬-公积金
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
其他应付款-公积金(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交社保公积金
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
- 公积金(企业部分)
其他应付款——社保(个人部分)
- 其他应付款-公积金(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
您好!计提的时候,借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
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