老师,有一个员工的工资在另一个公司申报,但是公积金在这面交,所以做账的时候,缴纳公积金借:管理费用-公司 其他应收款-个人 贷:银行存款,然后付工资的时候借:应付工资

陆
于2021-06-17 11:26 发布 630次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-17 11:26
你好 那这个员工是两个公司就业吗
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01
您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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2021-06-17 11:28
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2021-06-17 11:32
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2021-06-17 11:40