老师,有一个员工的工资在另一个公司申报,但是公积金在这面交,所以做账的时候,缴纳公积金借:管理费用-公司 其他应收款-个人 贷:银行存款,然后付工资的时候借:应付工资
陆
于2021-06-17 11:26 发布 610次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-06-17 11:26
你好 那这个员工是两个公司就业吗
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对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44

你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10

同学你好
这样做可以的哦
2021-06-02 14:48:08

同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的
2021-01-22 10:01:59

调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
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