之前员工找公司有借款,借其他应收款,贷银行存款。然后有些费用员工给公司垫付了,借管理费用,贷其他应收款,几个月后发票到了还需要进行账务处理吗
聪慧的电脑
于2025-04-16 11:52 发布 61次浏览
- 送心意
小愛老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-04-16 11:54
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
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对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44

你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10

同学你好
这样做可以的哦
2021-06-02 14:48:08

同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的
2021-01-22 10:01:59

调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
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