老师,请问收到中标服务费发票的会计分录怎么做啊? 1、交:借:其他应收款-投标费用 贷:银行存款 2、退:借:银行存款 贷:其他应收款-投标费用 3、收发票:借:管理费用-投标费用 贷:?
含蓄的魔镜
于2024-01-25 10:45 发布 497次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-01-25 10:46
你好,他退回来了,其中的一部分还是全部退回来了。
相关问题讨论

对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44

你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10

同学你好
这样做可以的哦
2021-06-02 14:48:08

同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的
2021-01-22 10:01:59

调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
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郭老师 解答
2024-01-25 10:46