老师好,10月付给一公司运输服务费20100,开了9%专票了,我们也收到发票了,是借:其他应收款- 老板名20100,贷:银行存款20100,还是借:管理费用20100,贷:银行存款,那这个专票怎么抵?分录是不是错了?这样做对不对 我们是13%

于2022-11-08 10:34 发布 532次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-08 10:35
你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,借销售费用,应交税费,应交增值税,进项贷银行存款,直接做这个。
相关问题讨论
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
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