老师好,10月付给一公司运输服务费20100,开了9%专票了,我们也收到发票了,是借:其他应收款- 老板名20100,贷:银行存款20100,还是借:管理费用20100,贷:银行存款,那这个专票怎么抵?分录是不是错了?这样做对不对 我们是13%
于2022-11-08 10:34 发布 472次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-11-08 10:35
你好,这个是销售货物的吗?如果是的话,借销售费用,应交税费,应交增值税,进项贷银行存款,直接做这个。
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调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35

建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01

您好
您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53

你好
借其他应收款
贷管理费用
2022-02-24 16:53:59

你好 是什么错呢呢
2022-02-23 16:33:51
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