送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-20 19:03

预支款项你没有做的,可以这么做的。

如意的飞鸟 追问

2022-06-20 19:10

要是做预支款项的话呢

郭老师 解答

2022-06-20 19:17

借其他应收款贷银行存款1000,
回来报销
销售费用800,贷其他应收款

如意的飞鸟 追问

2022-06-20 19:28

这样的话200的凭证没有了呀

郭老师 解答

2022-06-20 19:34

200块钱他退回来了吗?退回来的话,借银行存款贷,其他应收款200。

如意的飞鸟 追问

2022-06-21 10:12

没有退回来   那我们怎么录凭证

郭老师 解答

2022-06-21 10:15

借销售费用800,贷其他应收款800就可以的,他还欠着你200块钱。

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相关问题讨论
调整方式分两种: 1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。 2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。 建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01
您好 您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好 借其他应收款 贷管理费用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么错呢呢 
2022-02-23 16:33:51
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