老师,你看这张发票,我们公司代扣代缴,报收入的时候 问
按照不含增值税的金额代扣代缴 答
劳务报酬所得按含税申报7个月了,可以不去更正吗? 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,小规模,因为这两个季度营业收入环比增长过快, 问
你好,把这个明细提供过去只能 答
老师,车间的擦机布、仓库购买的物料卡片计入什么 问
那个金额大就是计入固定资产-工具类 答
老师我入帐一笔收据是房费,没有正规发票,帐面亏损3 问
你好,这个没有发票需要纳税调增处理的 答

想请教你一下,我们公司帮其他公司的人买社保,但一直都没有挂其他应收帐,年底才一次性收回他的社保费,分录是做借银行存款,贷其他应收款还是
答: 你好,你之前买保险时怎么确认的
请教老师,领导有个朋友在公司上社保,然后公司给他负担的钱,领导考虑不要这些钱了,缴纳社保时,借:其他应收款 10 贷:银行存款,现在不给人家要了,这笔钱,如何做分录,
答: 您好 借:营业外支出 贷:其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工资:银行存款支付:44319元,用其他应收款支付113242元,合计支付了157561元,应付工资总额179918元:1、包括单位支付的社保8948元,个人支付的社保:3688元,2、还扣除了个人借款9721元,3、银行存款支付44319元,用其他应收款支付113242元,麻烦老师写出:1、支付工资、社保的会计分录。2、计提社保的会计分录,谢谢老师!
答: 你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊









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你若安好…… 追问
2020-04-13 15:15
蒋飞老师 解答
2020-04-13 15:17
你若安好…… 追问
2020-04-13 15:17
蒋飞老师 解答
2020-04-13 15:25