老师好:我想问一下,我发现我们之前的会计,在做缴纳社保的分录是, 借:管理费-社保费(单位) 其他应收款 贷:银行存款 这样做对吗,不是计提的时候才借管理费吗
时空异客
于2022-10-12 14:51 发布 581次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-10-12 14:52
他省略了计提,然后就是单位直接计入费用的
相关问题讨论

你好,你之前买保险时怎么确认的
2020-01-12 12:55:26

您好
借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40

您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02

你好,是的,可以这样处理的,
2021-03-09 11:19:08

你好,同学,建议你计提和发放分开做
2021-02-24 23:07:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
时空异客 追问
2022-10-12 14:56
辜老师 解答
2022-10-12 14:59