课本194页,申报前需要准备的单证中,提到银行收汇水 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,用未分配利润对外投资会计分录如何做 问
借:长期股权投资 贷:银行存款 未分配利润只能分红减少,没法通过投资减少的 答
这个不是按照总额法的吗?不应该直接一笔全计入其 问
你好,努力解答中,稍后回复你。 答
请问一般纳税人商贸公司,公司没有货车,开具了柴油 问
若是偶尔 ,没有影响的 答
如果小规模本季度开票有问题,下个季度重新红冲重 问
你好,是的。你红绿冲减后,不超过30万就行。 答

老师你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工资:银行存款支付:44319元,用其他应收款支付113242元,合计支付了157561元,应付工资总额179918元:1、包括单位支付的社保8948元,个人支付的社保:3688元,2、还扣除了个人借款9721元,3、银行存款支付44319元,用其他应收款支付113242元,麻烦老师写出:1、支付工资、社保的会计分录。2、计提社保的会计分录,谢谢老师!
答: 你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
想请教你一下,我们公司帮其他公司的人买社保,但一直都没有挂其他应收帐,年底才一次性收回他的社保费,分录是做借银行存款,贷其他应收款还是
答: 你好,你之前买保险时怎么确认的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我想请教一下,哪里出错了,是按工资表做的分录,扣除部分是社保,但其他应收款余额跟银行存款余额变成了负数,是什么原因造成的,我的分录算了吗
答: 你好,同学,建议你计提和发放分开做
老师有人从我们公司代缴社保,费用都是个人承担,做账是收到款: 借:银行存款,贷:其他应收款——张 缴纳:借:其他应收——张 还是 借;其他应收款——张, 贷:银行存款呢?
老师好:我想问一下,我发现我们之前的会计,在做缴纳社保的分录是,借:管理费-社保费(单位) 其他应收款贷:银行存款这样做对吗,不是计提的时候才借管理费吗
社保单位缴纳部分全免,根据社保中心的收据,单位缴纳一栏金额为0,直接做,借:其他应收款-员工社保费,贷,银行存款,就可以是不


小惑老师 解答
2020-01-12 12:55
棒棒糖 追问
2020-01-12 12:58
小惑老师 解答
2020-01-12 13:08
棒棒糖 追问
2020-01-12 13:10
棒棒糖 追问
2020-01-12 13:13
小惑老师 解答
2020-01-12 13:24