送心意

玲老师

职称会计师

2023-02-13 16:18

你好    是的 这样处理是对的 

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 16:20

刚刚另外一个老师说不可以,这么做是违法的,你又说可以

玲老师 解答

2023-02-13 16:27

你好 我是说分录是正确的 不发工资一般不成立  工做就会有工资的  

21初级协议班+唐秀春 追问

2023-02-13 16:40

我们公司刚成立没业务,就是老板自己交社保,没发工资,那交社保的分录怎么写

玲老师 解答

2023-02-13 16:47

你好 借其他应收款 社保,贷银行存款 

上传图片  
相关问题讨论
你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
2022-05-16 17:27:53
您好 借:营业外支出 贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,是的,可以这样处理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同学,建议你计提和发放分开做
2021-02-24 23:07:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...