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静待花开
于2021-03-09 11:18 发布 955次浏览
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2021-03-09 11:19
你好,是的,可以这样处理的,
静待花开 追问
2021-03-09 11:20
对企业来说会有什么风险吗?
庄老师 解答
2021-03-09 11:24
你好,这样做,没有把企业承担计入费用,少抵扣税收
2021-03-09 11:26
那我这样做合理吗?还是有另外的会计处理
2021-03-09 11:27
也可以先按企业承提的计提,借管理费用--社保费,贷应付职工薪酬--社保费,借应付职工薪酬--社保费,贷其他应收款
2021-03-09 14:53
最后贷的其他应收款指的是个人要打给我们的总费用吗
2021-03-09 15:36
你好,是的,是这样的
2021-03-09 16:29
还有点不理解,最后其他应收款怎么平掉
2021-03-09 16:30
缴交社保时,借其他应收款,贷银行存款,
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庄老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
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