送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-11-21 10:01

你好;  借其他应收款500 ; 应付职工薪酬- 工伤医疗费   200 贷银行存款 ; 计提:    管理费用- 工伤医疗费200 贷 应付职工薪酬- 工伤医疗费   200

细心的小松鼠 追问

2022-11-21 10:38

为啥还要计提?

meizi老师 解答

2022-11-21 10:40

你好; 这个是员工的医疗费   算是福利里面的 支出   

细心的小松鼠 追问

2022-11-21 11:30

那我能不能放到管理费用-员工福利费科目里?

meizi老师 解答

2022-11-21 11:48

可以的; 如果不想单独设置科目了的话   

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你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
2022-05-16 17:27:53
您好 借:营业外支出 贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40
您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02
你好,是的,可以这样处理的,
2021-03-09 11:19:08
你好,同学,建议你计提和发放分开做
2021-02-24 23:07:44
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