我们的员工受伤了 公司办理的是商业保险非社保 那员工实际医院门诊支付金额700元 商保这边只赔付了500元 剩余的200元由公司对公户出 商保这边500元进账 借:银行存款 500 贷:其他应收款-太平洋保险公司 500 1、这么做对吗? 2、我赔付给员工的700元 我该怎么做分录?
细心的小松鼠
于2022-11-21 09:59 发布 353次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-11-21 10:01
你好; 借其他应收款500 ; 应付职工薪酬- 工伤医疗费 200 贷银行存款 ; 计提: 管理费用- 工伤医疗费200 贷 应付职工薪酬- 工伤医疗费 200
相关问题讨论

您好
借:营业外支出
贷:其他应收款
2021-10-09 16:00:40

您好!是借其他应收款 贷银行存款。
2020-10-15 11:57:02

你好,是的,可以这样处理的,
2021-03-09 11:19:08

你好,同学,建议你计提和发放分开做
2021-02-24 23:07:44

你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
2022-05-16 17:27:53
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