增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

如果这个公司零星费用也是通过公司的银行账户先给公司的某个领导,然后再由公司的某个领导给那个用钱的人报销,怎么写会计分录?借:其他应收款_某个领导 贷:银行存款;然后报销的单据来了,借:管理费用 贷:其他应收款_某个领导
答: 你好同学,是可以的,你的分录是正确的
你好,2017年我们支付 借:管理费用-咨询费 30000 贷:银行存款 15000 其他应收款 15000 2018年我们决定不付15000了,会计分录怎么做?
答: 计入营业外收入 这个属于2017年年报时多计提费用,有没有30000元的发票
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,请问社保费需要计提吗?社保费可以在实际缴纳的时候直接做下面的会计分录吗?借:管理费用-社保费贷:其他应收款-代扣社保费用 银行存款
答: 不需要计提。在缴纳的时候直接做分录。你做的分录不对,应该是 借:管理费用-社保费 ,其他应收款-个人社保费用 贷: 银行存款









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