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老师,你好!请问转出未交
增值税余额
在借方是什么意思?谢谢!
3/287
2021-09-23
转出未交
增值税余额
借方负数是什么原因,要怎么调整
1/7993
2019-10-14
结转增值税的科目:应交税费-销项税额 应交增值税进项税额 应交增值税-转出未交增值税期末余额的含义
1/1221
2018-11-21
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10W 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税20W 余额在哪一方呢 是多少钱余额在哪一方呢
1/808
2017-08-05
老师好,我这边结转税金,应交增值税-未交增值税是贷方余额12万,但是有留抵的税额30万,请问应交增值税-未交增值税是贷方余额12万怎么结平呢?
4/479
2022-03-07
我想知道我的科目余额表的应交税费科目是否正确,怎么根据增值税税申报表填列呢?增值税申报表销项税额,进项税额,上期留底(有或无),期末留底(有或无),应退补税额填写出科目余额表的销项税额,进项税额,转出未交增值税,未交增值税期初余额,本年累计,期末余额呢?
1/2674
2019-04-29
应交增值税科目余额与申报留抵余额不一致,补增值税的那个申报表调增了销售额,账需要调销项吗?
3/428
2022-04-08
进项税额借方余额566.04;待抵扣进项税额借方余额575.22;合计借方余额1141.26;应交增值税借方余额1141.26;销项税额和转出未交增值税是平的;为什么会产生借方余额?怎样调账?分录是怎样的?
16/767
2022-06-17
如果应交增值税科目贷方余额跟实际差额有3万,如何做调整分录把应交
增值税余额
调对
4/893
2022-01-13
因为之前进项税一直超过销项,所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了,是否应该要结转? 应交税费-应交增值税科目余额为4万元,请问我下面结转的分录对么? 借:应交税费-应交增值税-销项税(科目余额) 97万 应交税费-应交增值税-出口退税(科目余额) 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出(科目余额) 10万 贷:应交税费-应交增值税-进项税(科目余额) 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
2/812
2021-01-13
老师好!科目余额的应交增值税-销项税、应交增值税—进项税的期末贷方都有余额,要处理吗?
5/565
2022-01-13
每月末结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 那个转出未交增值税的余额一直会在的是吗,到了年底,转出未交增值税的余额就是当年应付增值税的金额是吧
3/1825
2017-04-22
我们公司的附加税季报 前两个月的未交增值税的余额在借方 第三个月的余额在贷方 这个季度的未交增值税税余额在贷方 需要计提附加税 附加税是不是未交增值税这三个月的余额为基数 还是第三个月未交增值税为基数
1/744
2018-07-06
老师,假设年底有应交税费-应交增值税(进项税额)借方余额25000,有应交税费-应交增值税(销项税额)贷方余额22000,应交税费-应交增值税(转出未交增值税)借方余额2000,年末留抵税额5000,年底应交税费的三级科目如何结平呢
2/100
2022-11-10
根据增值税进项留抵税额抵减增值税欠税,我该怎么做分录,我公司账面进项税额余额是37964.61,待抵扣进项税额余额是486304.30,销项税额余额是486304.30,上个月补交增值税40000,未交
增值税余额
为40705.77,我公司认证后的进项税额记的是进项税待抵扣科目,我该怎么调账,麻烦老师把会计分录及数值写一下
1/4487
2019-10-19
计提增值税的时,假如贷方与借方的差额是50000,说明应交增值税销项税额是贷方余额50000,所以就是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税50000 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税50000,那应交税费-应交增值税 借方和贷方还有余额吗
2/1125
2018-04-04
应付-增值税-未交增值税:有5分钱的余额,怎么办
1/580
2020-01-07
增值税的进销项余额是月底转入未交增值税吗?
1/604
2020-04-24
应交增值税_未交增值税 的借方会不会产生余额?
2/846
2016-06-22
增值税需要计提?应交税费未交
增值税余额
在借方?
2/1019
2019-01-24
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