我想知道我的科目余额表的应交税费科目是否正确,怎么根据增值税税申报表填列呢?增值税申报表销项税额,进项税额,上期留底(有或无),期末留底(有或无),应退补税额填写出科目余额表的销项税额,进项税额,转出未交增值税,未交增值税期初余额,本年累计,期末余额呢?

Kelly
于2019-04-29 03:36 发布 2831次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
对您好同学,就是这个意思。
2022-05-19 14:37:48
您好,合计期末应交税费应交增值税余额是?
2022-11-10 22:29:18
你好!上个月应交税费…未交增值税
余额在贷方,需要交纳税款的。
2022-04-02 16:52:53
同学你好,本期没有销项么?
2022-04-06 11:29:22
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是
月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录;
如果大于0,需要交税就是以下计提分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
下月交税分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2025-12-18 11:35:54
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