老师,您好!税务局说我们2023年的企业所得税汇算清 问
二个表填写的金额不一样 答
请问这个快账软件发票管理,日记账,固定资产和工资, 问
同学,你好 这个可以联系软件服务商。 具体开通哪些模块,可以和软件服务商沟通 答
老师,上个月我们在建工程部分已经运行了,暂估固定 问
这个题目都回复了哈,还有啥疑问呢?不需要反复提问哈 答
老师,请问下,给退休人员发放的工资也可以申请汇算 问
同学,你好 是可以的 答
老师公司就一个员工的,请问工资和收到餐费发票入 问
同学,你好 管理费用 答

这个月只有进项没有销项 在月末结转的时候分录是借:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_进项税额借:应交税金_未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_转出未交增值税 还是说直接 借:应交税金_未交增值税 贷:应交税金_应交增值税_进项税额
答: 同学你好,只有进项没有销项,是不需要做结转的分录的;这个进项形成期末留抵税额
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借:应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 :应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税,转出未交增值税。150。 然后:借:应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷:应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候:借:应交税金,应交增值税未交增值税。150。 贷:。银行存款。 150元。
答: 你好,对的是的分录是这么做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、应交税金-应交增值税-销项税额,应交税金-应交增值税-进项税额,应交税金-应交增值税-转出未交增值税,应交税金-应交增值税-进项税额转出、应交税金-应交增值税-减免税款 这些科目年底需要结平吗?2、应交税金-应交增值税-转出未交增值税这个科目吗 还是 应交税金-未交增值税?
答: 年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。 应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。










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