2017年作以下分录,借:管理费用-开办费-差旅费 10000 贷 :其他应付款-小杨 10000。借:其他应付款-小杨 10000 贷:银行存款 10000。2017年年底已经结转了损益类科目。钱也报销给了小杨。现在是2018年,发现小杨是股东,不在公司任职,因此差旅费不可以报销。那么该做什么分录将这笔业务冲掉呢,现在是2018年,去调整2017年的分录,完整的分录么?
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2018-09-04
这个社保减免的要怎么计提啊,之前我社保计提是直接借管理费用,借其他应收款,贷方银行存款的;上个月是减免的,要怎么计提和做账啊
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2020-05-16
借:管理费用-服务费 销项税额 贷:其他应付款-
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2017-12-19
老师你好,我想问一下,如果应发工资是40000,社保扣除3000的话,分录是不是借:管理费用40000,贷:其他应收款3000,银行存款37000,对吗?
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2020-06-08
7月没计提工资,直接在八月发放的分录中计提并发放了,计提时,借,管理费用,贷,应付工资,发放时,借,应付工资,贷其他应付款,这个相当于挂别人账的,对吗这样
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2018-08-14
借;管理费用 其他应收款-个人贷:库存现金这样做分录可以吗
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2018-06-01
2022年发现,2020年工资已经正确记提,但是发放工资时候分录记成了借管理费用,贷其他应付款
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2022-03-23
单位外聘的劳务人员,之前是给她发钱,她自己去税务局缴个税并把发票给我,但是现在说次数开够了,就把8-12 月的一起开了。之前是借:管理费用-劳务费;贷:银行存款,那么现在应该怎么做站务处理?能不能借管理费用-劳务费,贷 其他应付款-劳务费。然后每个月再做借其他应付款-劳务费,贷 银行存款
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2018-08-13
老师,请教一下,房租费是每个月都要计提吗? 我们公司需要交去年11月份至今年4月份的房租费,11、12月份的分录如下: 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房东 1月份收到房东开的发票 借:预付账款(2、3、4月份) 管理费用-房租(1月份) 贷:其他应付款 2、3、4月份分摊房租分录: 借:管理费用 贷:预付账款 4月份计提5月份的分录也跟前面一样吗?如果没有收到发票也没有支付出去,只是先计提,分录是下面这样做的吗? 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-房东 如果收到了发票: 借:预付账款 贷:其他应付款 后面每个月分摊就行?l
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2020-03-17
请问老师,我在10月30日收到报销单,打款是在11月3日、我是将报销单做账在十月份,借:管理费用 贷:其他应付款-个人 然后将报销单附在后面。请问这样做合理吗。还是要将报销单放在11月份跟银行回单一起做
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2019-11-12
2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
办公室租金一年一次付清,分录如下对吗?支付时借:其他应收款--待摊房租费贷:银行存款摊销时借:管理费用--房租费贷:其他应收款--待摊房租费
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2017-06-08
老师好!预付租金,借:其他应付款,贷:银行存款、 预提租金,用预提费用这个科目吗?借:管理费用,贷:预提费用。发票到再冲掉,借:预提费用,贷:其他应付款 以上操作对吗?
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2019-10-13
老师,如果这个月缴社保200,单位负担150,个人负担50,做分录是不是先计提,借:管理费用—社保150,贷:应付工资150,然后当月缴纳社保,借:应付工资150,借:其他应收款—单位员工50,贷:银行存款200,再然后收到员工个人承担的社保,借:现金50,贷:其他应收款—单位员工50,对吗?
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2019-07-06
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
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2021-12-17
6月23日,XX员工还借支800 6月23日,XX员工报销721.5 借:管理费用 721.5 借:其他应收款 800 贷:库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借:库存现金 800 贷:其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷:库存现金721.5
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2016-11-14
公司的老总用自己的账户经常给公司的账户转钱,作为日常的开销支出,但是他们出差的一些费用,也拿回来报销,公司再给他汇钱,这个账务是不是应该这样:1.老总转钱: 借:银行存款 贷:其他应收款 2.报销时:借:管理费用--差旅费 贷 :银行存款那他这些转进来的钱,公司也没有说要还给他,那这其他应收款不是一直挂在账上?有点晕
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2017-07-05
领导月发工资1万,扣回原单位2000元(由原单位发),扣社保及公积金2000元,实发6000元,当时按8000元计提的管理费用,应该按1万元计提管理费用挂其他应付款\领导,现在我发现这个问题,我如下做行吗,补提费用挂往来?扣回领导工资末计提费用未挂往来现补提?借,管理费用\职工工资2000元,贷,其他应付款\领导2000元,行吗?求老师详细回答?
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2019-11-02
老师您好,我们公司给员工承担个人社保部分,前几年的一直挂在其他应收款,现在我想平账,这些转入职工薪酬还是管理费用呢?
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2019-06-04
10月份记账 借:其他应收款保险公司1000元 贷:银行存款1000元 11月份记账 借:管理费用汽车费1200元,贷:其他应收款保险公司1200元。其他应收款保险公司 期末余额 贷200元,实际是管理费用汽车费1000元,发票看错了。跨年了现在200元能不能直接做相反分录?
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2020-04-22