老师你好,2024年5月入账了一笔借方其他业务收入- 问
您好,这个只是二级明细不一样,不需要调的,并不影响损益 答
请问单位可以给员工个人做个人所得税汇算吗? 问
您好,可以的,单位可以集体做的 答
老师 我们的短期借款 还款时不知道是本金还是利 问
可以的,没问题的哈 答
账上挂着 应交税费-已交增值税借方16000,这个是为 问
看看是否再异地预交了增值税? 答
现在不是都没税盘了,还要去税盘抄税吗,进项勾选发 问
没有盘了就不抄税了。 我要办税-税务数字账户-发票勾选确认-抵扣勾选-抵扣类勾选 答

给员工买社保都是当月买当月,是不是不需要计提,我的分录是 借 管理费用-社保公司 其他应收款-社保个人 贷 银行存款 可以这样嘛?
答: 您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
答: 你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师你好,我想问一下,如果应发工资是40000,社保扣除3000的话,分录是不是借:管理费用40000,贷:其他应收款3000,银行存款37000,对吗?
答: 你好 建议应付职工薪酬科目过一下


可爱多 追问
2020-04-22 20:39
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2020-04-22 20:40
文老师 解答
2020-04-22 20:42
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2020-04-22 20:44
文老师 解答
2020-04-22 20:46