往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
耶路
于2021-12-17 06:52 发布 1408次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-12-17 06:53
你好!这个属于费用会计处理,
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拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26

借:其他应收款 贷:银行存款
2020-04-21 14:43:23

你好!
直接做分录
借:银行存款
贷:营业外收入
2020-04-20 10:15:38

这个直接这么做就可以,不需要分这个
2020-03-16 11:04:14

你好
7月份,借:管理费用 20万 贷:银行存款20万
正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万
那就这样做调整分录就是了,借;其他应收款20万,贷;管理费用20万
2019-11-12 16:54:04
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