往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做

耶路
于2021-12-17 06:52 发布 1559次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2021-12-17 06:53
你好!这个属于费用会计处理,
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同学,你好
如果社保当月发生当月支付,你这样做是可以的,如果跨月支付,一定要先计提,按权责发生制要求来
2021-08-31 19:02:29
借其他应收款200 贷以前年度损益调整-管理费用,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-20 14:46:06
你好,就是个人承担的部分,社保公积金都是公司和个人都要承担的
2020-05-28 15:24:43
具体的什么业务?
2020-05-08 11:32:56
你好,是的,按实交的金额做账,减免的不需要做账
2020-04-23 14:13:25
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