公司的老总用自己的账户经常给公司的账户转钱,作为日常的开销支出,但是他们出差的一些费用,也拿回来报销,公司再给他汇钱,这个账务是不是应该这样:1.老总转钱: 借:银行存款 贷:其他应收款 2.报销时:借:管理费用--差旅费 贷 :银行存款那他这些转进来的钱,公司也没有说要还给他,那这其他应收款不是一直挂在账上?有点晕

知识呗
于2017-07-05 15:24 发布 1768次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-07-05 15:40
608:他这为什么是贷其他应收啊他这分录就不对吧应该是其他应付款吧
相关问题讨论
您好,直接记入待认证进项税额不就行了吗?
2021-10-25 20:47:41
你好,可以这么做的。
2021-05-23 16:06:58
可以直接借管理费用贷银行存款
2020-07-13 16:03:11
您好,如果您是筹建期,把管理费用的明细科目办公费换成开办费就正确了,如果不是筹建期,您的分录完全正确
2020-07-02 10:45:04
不管咋交都需要计提,按截图做
2020-06-02 17:56:37
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李老师2 解答
2017-07-05 16:02