送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 16:42

你好,
7号:借:管理费用/办公费2332.12 贷:银行存款 2332.12
8号:借:银行存款 2332.12        贷:其他应付款 2332.12
9号:借:其他应付款 2332.12     贷:银行存款2332.12

追问

2020-04-09 16:51

好的 谢谢老师,是因为这笔退回来的管理费本身就是应该要付的管理,所以入其他应付款,这样子理解吗?还是因为对方为个人(江淑君),所以用其他应付款,不是公司的原因

路老师 解答

2020-04-09 17:03

如果是供应商往来单位,要挂应付账款,如果是不常发生的零星支出,一般挂其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-03-01 17:05:14
你好!这个属于费用会计处理,
2021-12-17 06:53:31
借银行存款贷,其他应收款。
2021-11-24 11:04:23
你好,分录没有错,就是这样做
2021-06-16 00:05:39
借其他应收款1万贷银行存款。
2021-05-24 13:18:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...