送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-09 16:42

你好,
7号:借:管理费用/办公费2332.12 贷:银行存款 2332.12
8号:借:银行存款 2332.12        贷:其他应付款 2332.12
9号:借:其他应付款 2332.12     贷:银行存款2332.12

追问

2020-04-09 16:51

好的 谢谢老师,是因为这笔退回来的管理费本身就是应该要付的管理,所以入其他应付款,这样子理解吗?还是因为对方为个人(江淑君),所以用其他应付款,不是公司的原因

路老师 解答

2020-04-09 17:03

如果是供应商往来单位,要挂应付账款,如果是不常发生的零星支出,一般挂其他应付款

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相关问题讨论
您好 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费 上交的时候 借:应付职工薪酬-单位社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42
你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
2021-12-17 07:21:43
你好!内账还是外账?一套账吗?
2021-06-26 22:28:04
你好 建议应付职工薪酬科目过一下
2020-06-08 10:10:03
不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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