送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-08 13:46

您好!可以的。

一颗闪电豆儿。 追问

2017-06-08 13:48

比如上月20号付的,上月要做摊销吗

宋生老师 解答

2017-06-08 13:56

您好!你付的是什么时候的就在那个期间摊销

一颗闪电豆儿。 追问

2017-06-08 14:01

好的,一级会计科目可以直接写待摊费用吗?

宋生老师 解答

2017-06-08 14:01

你好!要用也可以的。如果没有这个可可以用预付账款代替

一颗闪电豆儿。 追问

2017-06-08 14:21

支付时 
借:预付账款--待摊房租费 
贷:银行存款 
这样吗?

宋生老师 解答

2017-06-08 14:23

您好!可以的。

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相关问题讨论
拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2020-07-03 13:30:26
借:其他应收款 贷:银行存款
2020-04-21 14:43:23
你好! 直接做分录 借:银行存款 贷:营业外收入
2020-04-20 10:15:38
这个直接这么做就可以,不需要分这个
2020-03-16 11:04:14
你好 7月份,借:管理费用 20万 贷:银行存款20万 正确的应该是借:其他应收款20万,贷:银行存款20万 那就这样做调整分录就是了,借;其他应收款20万,贷;管理费用20万
2019-11-12 16:54:04
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