电子税务局没有更新,找不到编码,编码劳务还再,可以 问
可以继续选择劳务的哈 答
内账和外账有什么区别 问
您好,内账是做给老板看的,外账是做发票的,针对税务局的 答
老师,您好!上月我们处理了一部分资产,它是一套资产 问
你好,不知道账面价值的情况下不需要结转,关键是无法结转这块的价值 答
咨询老师,去年年初上级部门将一笔资金给我公司用 问
借其他应付款贷银行存款 借财务费用 贷其他应付款 答
预收账款500 借方 甲公司 然后预付账款800借 问
您好, 借: 预收账款 贷:预付账款 答

单位银行直接报销员工费用 贷方直接银行存款一个分录还是通过其他应收款过渡 借 管理费用 贷 银行存款 还是借管理费用 贷 其他应收款-XX 借 其他应收款-XX 贷 银行存款
答: 拿发票直接来报销的,可以不用通过其他应收款。
2019年10月份做了一笔分录:借管理费用 贷 其他应收款 今年1月份发现是用银行存款支付的,改怎么调呢?
答: 借:其他应收款 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,社保分着计提和缴纳,需要按照医保养老工伤失业等不同的险等分开来处理吗?还是可以直接计提时候,借,管理费用,社保贷,应付工资,社保缴纳时借,应付工作,社保 其他应收款,社保贷,银行存款
答: 这个直接这么做就可以,不需要分这个
老师,在麻烦你帮我看一下,这样做对吗?怎么感觉银行存款一借一贷,抵消了,变成了,借:管理费用1400.8贷:其他应收款了1400.8元。那实际这个钱是支付出去的,账上还挂着其他应收款,对吗
企业开办初转给员工的备用金 借其他应收款-张三-备用金 贷银行存款 后期他拿着报销票据来 借管理费用-开办费 贷其它应收款-张三-备用金 是不
16年有一笔分录为:借:银行存款360元,贷:其他应收款360元,现在发现做错了,正确的应该是:借:银行存款360元,贷:管理费用-360元,现在这个如何去调账?









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一颗闪电豆儿。 追问
2017-06-08 13:48
宋生老师 解答
2017-06-08 13:56
一颗闪电豆儿。 追问
2017-06-08 14:01
宋生老师 解答
2017-06-08 14:01
一颗闪电豆儿。 追问
2017-06-08 14:21
宋生老师 解答
2017-06-08 14:23