16年有一笔分录为:借:银行存款360元,贷:其他应收款360元,现在发现做错了,正确的应该是:借:银行存款360元,贷:管理费用-360元,现在这个如何去调账?
欢总在笑
于2017-07-08 10:41 发布 957次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2017-07-08 11:03
先红冲原做的分录,再做正确的分录就可以了。这个金额不大,对所得税没有太大影响的
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您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,这个并没有明确的标准,你们单位内部的规定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!内账还是外账?一套账吗?
2021-06-26 22:28:04

你好 建议应付职工薪酬科目过一下
2020-06-08 10:10:03

不需要计提就可以,按你们实际需要交去做账就可以,你这个要是计提,那这个后续借管理费用 贷营业外收入,没有必要做 还有需要按下面这个做,你那个写不对,
2020-05-16 10:20:31
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齐惠老师 解答
2017-07-08 11:15