因为公司是一般纳税人,但是我们劳务工公司,一般是 问
同学,你好 是可以的 答
老师您好,本次生产的产品,还没有出成本如何写分录, 问
意思是还没有完工? 答
请问老师,采购货物只到有一小部分,支付了本批次的 问
你好,你这个建议你直接按发票入账吧。本身没有完美的办法。 借库存商品,进项税额,贷银行存款,应付账款。 答
老师好,如果公司用残疾人,这么税费是怎么减免的 问
同学,你好 你是问什么税? 答
老师,您好~房屋租金交了一年,未跨年,可以直接计入当 问
最好按月分摊,符合权责发生制 金额不大的可以计入当月 答

对公转给员工的报销款要先做其他应收款吗,还是直接做借管理费用贷银行存款
答: 你好同学,仅供参考: 差旅费报销的会计分录:借:管理费用;贷:其他应收款,借或贷:库存现金。2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款——职工;贷:库存现金。3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方。 希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
往来会计和费用成本会计重合的部分应该交给谁来做?比如一个职工借款那就是借其他应收 贷银行存款,来报销就是借管理费用,贷其他应收款这个第二笔分录既属于费用又属于往来会计,这个应该谁来做
答: 你好!这个属于费用会计处理,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司之前汇了5万给项目经理用于项目的琐碎开销,做的分录是 借:其他应收款-某某 5万 贷:银行存款5万, 后期每月会拿发票来报销,这个月是1万,这个时候我们是做,借:管理费用-相关明细 1万 贷:其他应收款-某某1万,可以吗?是否合规?
答: 你好,分录没有错,就是这样做

