6月23日,XX员工还借支800 6月23日,XX员工报销721.5 借:管理费用 721.5 借:其他应收款 800 贷:库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借:库存现金 800 贷:其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷:库存现金721.5
铛铛
于2016-11-14 15:46 发布 984次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-14 15:53
好的,谢谢老师
相关问题讨论

是的,是这样理解的,分录是正确的。
2020-05-25 12:54:32

S拿钱的时候,借:其他应收款-S 3000 贷:库存现金 3000
S回来,拿着发票报销的时候,借:库存现金500 管理费用-差旅费 2500 贷:其他应收款-S 3000
2019-09-04 11:21:12

对的,分录是正确的
2019-06-21 10:41:23

之前的借款不做,你的现金账和实物不一致的,
2019-01-09 18:00:11

你好,领备用金 借;其他应收款 贷;库存现金
报销 借;管理费用 贷;其他应收款
2017-05-08 13:28:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
铛铛 追问
2016-11-14 16:05
吴月柳 解答
2016-11-14 15:47
吴月柳 解答
2016-11-14 16:01
吴月柳 解答
2016-11-14 16:06