6月23日,XX员工还借支800 6月23日,XX员工报销721.5 借:管理费用 721.5 借:其他应收款 800 贷:库存现金 78.5 还是分两笔分录 1、借:库存现金 800 贷:其他应收款 800 2、管理费用 721.5 贷:库存现金721.5
铛铛
于2016-11-14 15:46 发布 999次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-11-14 15:53
好的,谢谢老师
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你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20

你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14

你是啥业务可以说下吗?
2018-12-12 10:36:09

业务41“拿应付过度了 ”是什么 意思?
2018-09-13 12:19:37

可以的,你的会计处理是正确的。
2018-01-10 17:08:11
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