付原材料款多了10元,请问这10元做什么分录?
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2017-07-06
老师请问一下,我们单位为销售型企业,进货没有成本票,每个季度都是暂估的成本入库,现在到年底了,我们还可以继续暂估吗?如果想缴纳所得税应该是在年底时冲减以往暂估,还是年报的时候调整合适?
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2020-01-04
老师,小规模公司在20年4月收到费用票20万后做会计分录,把19年暂估的费用冲减了, 分录为:借:管理费用-暂估 -20万 贷:应付账款-暂估 -20万 那这部分-20万的费用就算到20年的利润里了是吗?20年费用就是是-20万
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2020-07-15
暂估入库的货物,发票再次年前来不了的话,是要做纳税调增处理的,那我想要咨询下,账上挂的暂估应付款余额怎么处理啊?一直挂着不处理吗?还是有其他更好的处理办法?暂估的发票就是一直来不了了
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2019-03-30
用的是金蝶财务软件,进销存和账务系统分开记账的。在进销存模块只启用了购货单和销售单模块,我新建了一个暂估入库的供应商名称,做了暂估入库,现在想冲回暂估入库,怎么操作呢? 在哪里选择 冲回蓝单?
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2019-04-09
老师您好,采购货物,款已付,货已收到。发票未收。 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款。。。 收到发票的时候: 借:库存商品- 贷:应付账款-暂估- 再做正数 借:库存商品+ 贷:应付账款+。这笔业务是完整的分录吗?
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2024-12-05
老师好,我在去年暂估了一个设备:借:库存商品--设备 8849.56 贷:应付账款--暂估 8849.55 1月份回来需要做2笔分录:1、借:库存商品--设备 -8849.56 贷:应付账款--暂估 -8849.55 2、借:库存商品--设备 8849.56 进项税额:1150.44 贷:应付账款--XX公司 10000 这么做对吗?
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2022-02-28
老师,您好!我去年暂估成本的分录是,借:主营业务成本,贷:应付账款 -暂估费用 ,我今年把没有开发票的金额调增,我要做怎么样的分录来冲销。" 计提成本是真实金额? 不是,是我暂估的, 我们是服务行业 不是制造业
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2022-05-26
老师,我们实际收到3次货的总金额是30万,第一次是15,第二次5,第三次10。都已经暂估入库。一次性收到28.5万的发票。我这个分录应该怎么做。把三笔分录的暂估都冲了吗?冲了之后未来票的部分重新暂估吗
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2018-11-05
2024年暂估了10万发票,现在年度汇算清缴 票还没有到,要调增,在申报表哪里填? 那我调增了,可在2025年 做账系统 里其他应付款-暂估的贷方 还有10万。我是不是只要在2025年的凭证里加一笔。冲销这笔10万的暂估?
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2025-04-23
老师,小规模酒店小型微利企业,暂估成本未取得发票如下:2018年暂估成本577039.19元,2019年暂估成本615150,2020年361568.59元,18年和19年汇算清缴没有取的发票,只是按千分之一交企业所得税,这样做有什么风险,这个问题要怎么解决?
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2021-01-09
对方公司因材料不良导致我公司受损 现对方公司用一批新的材料作为赔偿款 赔偿给我公司 时 但我公司因没有相应的订单 暂时不需要此批材料 订立合同说明有订单时 此批材料再入库 请问是否材料入库我们再做账 还是订立合同时就要做账 是不是涉及营业外收入 请教 谢谢
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2021-11-02
嗯,某企业某日向甲公司同时购入ab两种材料,a材料为2000kg,单价100元,卖价20万 增值税税额34000元b材料,1000kg单价,50元卖价 5万元增值税税额8500元,有银行存款,支付了ab两种材料的共同预算及保险费等,运杂费1500元,其余款 想暂且日杂费按质量 比例分配及则其中a材料的成本为
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2022-05-31
去年暂估2万费用。今年票来了。冲去年暂估分录 借:销售费用 红字2万 贷:应付账款 暂估 红字2万。按发票 做分录。借:销售费用 2万 贷:库存现金 2万。 这样冲了就可以了吗? 这样不影响损益和未分配利润吧老师?
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2020-05-25
服务行业,只有服务费进项发票,没有成本发票,这个月可以暂估费用嘛?因为按合同来看的确是属于今年的费用,但是我们明年才能拿到别人开给我们的费用发票,这个我可以暂估嘛?因为不暂估利润就高了。
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2019-12-28
老师:2019年9月做了暂估成本的凭证,2020年1月收到了发票,冲销了9月的暂估凭证,重新按发票金额做了分录,并调整了按暂估金额结转的主营业务成本, 这张发票是附在冲销分录这张凭证后对吗,摘要怎么写呢
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2020-01-11
只知道销售额和数量 怎么暂估成本啊 我们老板喜欢先开销售发票后补成本 那我们会计怎么去暂估成本 老师知道吗 比如今天老板开了一张普通发票 3套运动服 300块 那我应该怎么去暂估这个成本价格
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2021-08-06
新接手一家公司建筑公司,应付账款暂估的科目有800多万的余额,是因为以前没有发票成本然后每个月做了很多成本放应付账款暂估,暂估金额越来越大,要怎么处理比较好?(其他应收款~股东的余额也很大 )
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2019-03-19
老师,做2019年3月账时,发现,2017年12月,做了一笔暂估入库,结转暂估入库成本,我现在是不是要把它冲掉,在2019年3月账,做,借,库存商品负的,贷,应付账款—暂估负的,借,主营业务成本负的,贷,库存商品负的,这样处理对吗
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2019-04-12
如果我公司从14年成立到现在都没有成本票,然后以前代理记账都挂暂估了,但是暂估要冲的,但是我们费用发票又很多,我可以直接把暂估给冲了吗,以前就当过了,现在19年重新建账然后今年有采购发票
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2019-05-14