老师,我们实际收到3次货的总金额是30万,第一次是15,第二次5,第三次10。都已经暂估入库。一次性收到28.5万的发票。我这个分录应该怎么做。把三笔分录的暂估都冲了吗?冲了之后未来票的部分重新暂估吗
kemin
于2018-11-05 15:26 发布 535次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-11-05 15:29
您好!是的。你冲减暂估的,然后按发票入账就好了
相关问题讨论

您好!是的。你冲减暂估的,然后按发票入账就好了
2018-11-05 15:29:02

1.等有发票回来再冲,借库存商品负数贷应付账款 暂估款 负数,按发票做 为了你后面销售,结转成本,库存商品不是负数,2 需要看你暂估那使用单价有没有问题,有问题对应成本才冲掉,没有问题不需要,
2020-04-17 10:59:07

借,应交税费~增值税~进项税额1.3
2019-12-27 18:13:55

您好,按收到发票金额冲销,收到5万发票,就冲5万的暂估,
2023-12-28 21:59:30

你冲减之前的暂估,然后按发票金额入账就可以
2019-09-22 17:07:11
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