前面几个月因为发票未收到,先开销售发票了,然后都是暂估入库,年底发票一次开来,然后一次性冲暂估,再全部入库。那前面几个月还要重新结转成本吗
yoyo
于2017-02-06 15:38 发布 981次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-02-06 15:41
那我暂估的数据和实际的发票进来的数据不一致,那之前几个月的本年利润也会有差,这没关系吗?
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合理损耗的按理结转成本
2020-07-27 22:43:47

你好 你们需要先有库存的 。 先暂估 如果确实是有购进只是没有收到发票的话 。 暂估后才好结转成本
2020-07-09 11:31:11

可以修改一下12月的报表把成本结转了
2020-04-12 15:25:06

你好,根据销售数量*单位采购成本
2017-09-29 08:53:23

你好!借库存商品20件 贷应付账款20件
借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估
成本也是暂估。
2017-08-30 13:52:49
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2017-02-06 15:39
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