工时费用占产品产值比例
1/1920
2015-12-11
老师,临时工没有与企业签订老动合同,所支付的工资按劳务费处理,这会计分录咋做?
1/1332
2015-05-05
某企业本月生产甲、乙两种产品,本月两种产品的实际生产工时为65000小时,其中甲产品45000小时,乙产品20000小时;本月两种产品的计划定额工时为62000小时,其中甲产品40000小时,乙产品22000小时,本月计划工资额为12400元,实际工资总额为14300元。 [要求]分别计算甲、乙产品工资费用的脱离定额差异。
1/2283
2020-06-29
老师你好,我这边有一家企业是这样的,他18年有一种原材料暂估入账(比如单价80),本来应该在下个月冲销这笔暂估按发票入账的,但是他冲销的时候按照发票的单价(比如单价60)冲销而不是原来暂估的单价冲销,导致账面这种材料和实际是有差额的,而当年这种材料都领用且结转到成本了。19年审计才发现有这笔差额,那能否在19年做调整,差额从应付账款转入以前年度损益调整,再转未分配利润?麻烦看下这样处理是否合理,还有没有其他的处理方式,谢谢。
1/553
2019-08-23
你好,老师!我们是商贸公司,之前暂估的商品和实际到来的商品的价格有变动!之前暂估的已经结转成本了,我现在冲暂估的时候需要冲已结转的成本吗?
1/738
2019-07-03
老师好!上年度暂估的其他应付款,可以直接付给个人吗,下其他应付款-暂估?去年是核定征收,应付个人的工程款今年初建账时挂的其他应付款-暂估
3/876
2021-11-16
一般纳税人暂估服务成本借主营业务成本 贷应付账款-暂估款。收到发票时,可以记借应付账款-暂估款,应交税费-应交税费-进项税额 贷库存现金吗吗
1/3110
2019-03-03
1、建安行业暂估成本,分录里面要写暂估字样吗?比如借:工程施工--材料费(暂估)贷:应付账款--**供应商 2、如果帮农民工代交个税,支付工资时怎么做发录?
1/1096
2018-02-07
17年的的专票,当时抵扣联未收到,做了借:费用借:暂估进项税员工现在都没有给抵扣联,我们要把要暂估进项清理掉,直接借:费用贷:暂估进项就可以吧
1/653
2018-08-20
非投资性房地产转换为投资性房地产,公允价值大于账面价值的差额记入其他综合收益,在处置时借:其他综合收益,贷:其他业务成本 投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量,为什么你影响企业营业利润。 后续计量不是包含处置吗?
1/1202
2022-05-19
大型商贸企业的核算,月结客户是先发货月初对账再开票收款。零售销售时时发货收款,有时当月开票,有时后期开票。这些分销和零售业务当月如何如何核算呢,需要做哪些台账呢?现实中往往不是按收入准则来核算的,我们刚如何优化税会差异。
6/1472
2019-03-03
购买商品,对方并没有开具增值税发票给我,要过一段时间再开,我已经暂估入库,也已经全部发出去,那我结转成本时怎么结转,按暂估的结转吗?
1/570
2017-09-12
小规模,这个月有一笔大额收入,但当时进货时做了很多预付,有很多发票没进来,月底想暂估入库,但这数额从哪个科目看,想暂估一个准确数
1/761
2018-11-23
#提问#3月份根据合同做的暂估货款和税款,4月份发票才收到,请问4月份报税的时候3月份做暂估的税款在进行报税的时候怎么填写?
1/487
2020-04-15
暂估入库-又销售出去-当月结转-冲本年利润,这几个分录介绍一下!那上月已经结转成本的咋办?冲暂估我也知道就是估的和票的差额怎样办?一直没得到解决!你说对上个月结转的成本与实际成本的差额做调整分录,关键就是这调整分录?
1/1019
2017-09-11
为什么自用的房地产转换为投资性房地产的贷差要计入其他综合收益呢?
2/6116
2020-05-07
A公司上半年购入固定资产已经交付使用,已经付款,但没有取得发票,该如何处理? 即在暂估价与实际取得的发票金额有出入时,会计上按照“重要性原则”不再进行追溯调整折旧额,只调整资产的入账价值,而税法上根据“权责发生制原则”,要求调整已计提的折旧,并调整相关年度应纳税所得额,并计算补缴或退还企业所得税,由此形成的会计与税法上的永久性差异,按照“调表不调账”的原则处理。 请问老师调表不调账,是不是账簿按照会计准则的规定处理,表指的是什么表?这个表怎么调整呢?麻烦具体说明一下,谢谢
10/25
2025-09-29
老师好,小规模纳税人,才成立的装修公司,如果暂时没有开票需求,可不可以暂时不买税控盘啊?如果有客户需要发票,可不可以去税务局代开?
3/817
2019-08-29
公司为了回款先开出了发票,做了收入当时没有成本只暂估了材料费,但是后面连续几个月都干这个产品发生了工时费用,冲回暂估该怎么冲
1/617
2018-12-27
想问下老师,之前因为成本不够,暂估过原材料,当时做的分录是借:原材料、贷:应付账款-暂估,四月份的时候把成本票开回来了,想问下分录怎么做
5/6
2025-05-17