送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-12-27 23:01

冲回暂估时,按原分录写一遍,金额改为负数就行了。

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相关问题讨论
冲回暂估时,按原分录写一遍,金额改为负数就行了。
2018-12-27 23:01:14
你之前做啥,你之前对应这个没有去结转成本么?
2019-10-24 09:21:36
您好 可以只冲暂估那部分
2019-04-09 16:15:39
你好,用暂估价入工程成本,发票来了要冲掉之前的再做一笔
2020-07-13 13:42:40
我提问:请问老师,我们是建筑施工企业,营改增之前提前开了营业税的发票,但工程还没有做,当时因为开了票就做了收入,暂估了材料成本和人工费。后面每次收到款时,付材料款的时候都先红冲暂估的材料,再做笔实际的材料,那人工费这块是不是也每个月都要先红冲,再计提当月的人工费?求老师解答。谢谢!
2016-08-15 16:51:31
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