想问下老师,之前因为成本不够,暂估过原材料,当时做的分录是借:原材料、贷:应付账款-暂估,四月份的时候把成本票开回来了,想问下分录怎么做
木雪
于2025-05-17 14:56 发布 57次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-05-17 14:57
借:应付账款-暂估
贷:应付账款-供应商
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你好,如果暂估成本,是要补开成本发票的,
2020-08-04 10:50:54

借:利润分配-未分配利润
贷;应付账款
2024-05-27 09:45:21

你好,所有的都需要清理了余额除了你的未分配利润,实收资本可以由其他的都得清理了。
2022-03-18 13:08:23

你好
成本票应挂应付 再冲 这样的
2021-04-29 09:04:20

既然直接付款了,不用应付过渡。
2023-12-15 10:59:40
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