老师去年12月3号有一张成本票,会计做了贷:应付账款50万, 12月13号这笔费用付款,会计做账没做,他把这一笔50万,拿去支付其他费用去了,现在这一笔平不了账,我要怎么调回来啊,财务公司交接回来,好多账都对不了,实际上发票和付款都对上了,帐本没给我做进去
优雅的柚子
于2022-06-09 14:57 发布 850次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-06-09 14:58
你好,你的意思是没做已经付款这笔账务处理是吗
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你好,如果暂估成本,是要补开成本发票的,
2020-08-04 10:50:54

借:利润分配-未分配利润
贷;应付账款
2024-05-27 09:45:21

你好,所有的都需要清理了余额除了你的未分配利润,实收资本可以由其他的都得清理了。
2022-03-18 13:08:23

你好
成本票应挂应付 再冲 这样的
2021-04-29 09:04:20

冲销暂估,或者实际支付,汇算时调增
2023-09-25 11:20:04
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