老师去年12月3号有一张成本票,会计做了贷:应付账款50万, 12月13号这笔费用付款,会计做账没做,他把这一笔50万,拿去支付其他费用去了,现在这一笔平不了账,我要怎么调回来啊,财务公司交接回来,好多账都对不了,实际上发票和付款都对上了,帐本没给我做进去

优雅的柚子
于2022-06-09 14:57 发布 962次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-06-09 14:58
你好,你的意思是没做已经付款这笔账务处理是吗
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冲销暂估,或者实际支付,汇算时调增
2023-09-25 11:20:04
你好,你的意思是没做已经付款这笔账务处理是吗
2022-06-09 14:58:37
借:利润分配-未分配利润
贷;应付账款
2024-05-27 09:45:21
你好,所有的都需要清理了余额除了你的未分配利润,实收资本可以由其他的都得清理了。
2022-03-18 13:08:23
既然直接付款了,不用应付过渡。
2023-12-15 10:59:40
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