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老师 我刚看了一些学堂的分录,想问下,暂估入账是入不含税金额吗?
1/409
2018-07-06
如果购买材料的发票没有到,而材料已经入库,暂估入账时,对企业季度所得税有何影响?
1/1290
2018-04-03
老师,我们在商场开了个店,因为商场发票不能及时开,每月计提费用的时候只能入应付账款-暂估入账,开始以为会开专票,所以暂估的时候入的金额是不含税部分,现在只能开普票,那就要把原本税额部分补提到费用里面,那补提的时候还要不要再过渡一下应付账款-暂估入账呢
1/635
2020-06-20
老师您好,工业企业,原材料发票未到,暂估入账怎么做分录呢?谢谢您
1/1331
2019-04-11
2019年度外账会计做了大额暂估入账,说要在2020年5月30日汇算清缴之前将暂估发票补齐,但是目前补不齐了,缺失的部分必须要缴企业所得税吗?有什么办法不缴吗? 可不可以暂时不缴,继续补票。如果未来税务查账发现后除了补税,需要交罚款或滞纳金吗?具体什么比例?
3/1388
2020-04-12
我们是工业企业加建筑企业。去年做了一笔分录事这样的 收到材料时 借:原材料-钢材 113 贷:应付账款-暂估材料 113 领用材料时 借:生产成本-xx项目 113 贷:原材料-钢材 113 完工后项目领用 借:工程施工- XX项目 113 贷:生产陈本-XX项目 113 结转成本时 借:主营业务成本 113 贷:工程施工 113 年底结转到利
13/671
2021-04-29
老师 我想咨询下 季报时候为了不交企业所得税 做了暂估入账,因为年度还要做汇算清缴嘛到时候再调增,那我这个暂估要在12月冲掉吗还是在什么时候冲?
2/120
2025-01-08
老师我看多邦卫生账,上月报税匆忙,好像之前会计每个季度前两个月不结转销售成本。只是挂应收,每个季度最后一个月结转成本。报税前没研究过他的账,理解成每季度最后一个月暂估入库和结转成本是为了少交企业所得税了,昨晚回去想想,我是不是要把7—8月的销售成本算出来把上月暂估入账和结转暂估成本按7—8月销售成本改了。因为这个账上没库存,我在月初根据统计的销售数据做的暂估入库,9月末按照9月的销售成本我自己单独统计单独结转成本了。老师申报7—9月所得税交税了,我要是这月改了,会不会补缴税?
1/1009
2019-11-15
2019年公司外购猪肉(未经分割)一批500万元,进入市场发生小刀手费用40万元;销售收入600万元。怎么做分录啊请问 三、公司2019年6月暂估入账2000万元固定资产-其他(按10年折旧)。8月份收到财政项目资产移交清单:房屋建筑物1000万元(按20年折旧),机器设备600万元(按8年折旧),其他400万元。财政补贴1000万元,该批固定资产均为生产使用。
1/620
2020-04-03
邹老师,请问:钱给了 材料(用于研发投入得)来了 没发票 钱给了 借应付 暂估付贷银行 货来了 借研发支出 贷应付—暂估入账 票来了 借研发支出 应交税费 贷应付 这样得分录对吗(公司小,没启用预付账款)
2/936
2019-07-04
老师,今年6月收到一大批材料+设备,没有发票,暂估入账,设备入固定资产已经计提折旧,材料在原材料科目,已经发生领用,结转要研发支出科目,现在收到发票,发现暂估的金额小于发票金额怎么办呢?
5/636
2022-10-19
那我是不是先把暂估材料的那一千先冲回 借:工程施工- 材料费 -1000 贷:应付账款-某某公司-1000 借:营业外支出1000 贷:应付账款-某某公司总裁1000 这样做要是税务问起来怎么回答?
2/650
2017-02-26
老师你好,我们是一般纳税人因为老公司要注销,现在新注册了一个新公司,有一台生产设备没有发票我一月份先暂估入账了,设备是老公司的,现在不知道什么时候开发票过来,那二月份的账我怎么做分录呢?三月份怎么做分录呢?非常急,请指教,谢谢!
3/669
2016-03-01
收到A公司给开具的固定资产发票,如何确定折旧期间?已经根据合同做了暂估入账,还没有收到发票,就卖给了B公司,怎么开具固定资产发票,怎么做固定资产清理?
6/297
2022-02-26
老师,你好。我们公司从今年1月份开始周转材料-低值易耗品有实际计价法改为计划计价法,那我们就是计划价暂估入账到周转材料这个科目,但是年初余额是实际价的金额,这个要怎么办?需要处理吗?还是不需要处理?
1/356
2020-03-18
收到A公司给开具的固定资产发票,如何确定折旧期间?已经根据合同做了暂估入账,还没有收到发票,就卖给了B公司,怎么开具固定资产发票,怎么做固定资产清理?
1/308
2022-02-26
小规模纳税人没有进货发票怎么做账?不要说暂估入账哦,因为以后这个也不会来发票
1/1012
2015-10-23
公司有个委外加工的产品,委外加工时,做的分录是借:委托加工产品A产品500元,贷:半成品 500元,支付了加工费200,对方开具的是收据,这个产品已经入库了需要计算库存商品的成本,这200应该怎么做账,但是这个二百块外协加工厂家以后是会17%的增值税票的,他是累计到一定的时候就开票。这个分录我是暂估入账吗,暂估放账的费用成本我需要把增值税的费用算出来吗,还是借:委托加工产品700元,贷:应付账款700元暂估吗?还是应该怎么做这个分录
1/1245
2017-07-15
不会引起期末存货账面价值发生变动的是。 a已确认销售收入,但尚未发出的商品。 b尚未确认销售收入,但已发出的商品。 c已收到,发票账单并付款的在途物资。 d尚未收到,发票账单,月末暂估入账的材料。 根据什么判断?
1/2561
2020-03-14
在建工程账上面是200万,完成这个工程是500万,固定资产暂估入账时,借:固定资产500万,贷:在建工程200万,应付账款300万,这样对吗
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2018-11-06
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