公司有个委外加工的产品,委外加工时,做的分录是借:委托加工产品A产品500元,贷:半成品 500元,支付了加工费200,对方开具的是收据,这个产品已经入库了需要计算库存商品的成本,这200应该怎么做账,但是这个二百块外协加工厂家以后是会17%的增值税票的,他是累计到一定的时候就开票。这个分录我是暂估入账吗,暂估放账的费用成本我需要把增值税的费用算出来吗,还是借:委托加工产品700元,贷:应付账款700元暂估吗?还是应该怎么做这个分录
郑海燕
于2017-07-15 16:43 发布 1499次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-07-15 17:01
借:委托加工产品200元,贷:应付账款200
然后加工收回就是了
相关问题讨论

你好,进项税额不需要体现的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2017-05-24 11:21:59

我提问:我提问:回复:借;预付账款 贷;银行存款 暂估入库 借;库存商品 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
老师分录有点复杂 您可以解释一下吗
2016-07-05 17:04:16

你好,正常的流程应当是这样的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-09-14 16:25:04

您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38

您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
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郑海燕 追问
2017-07-15 17:05
邹老师 解答
2017-07-15 17:06