老师你好,我们是一般纳税人因为老公司要注销,现在新注册了一个新公司,有一台生产设备没有发票我一月份先暂估入账了,设备是老公司的,现在不知道什么时候开发票过来,那二月份的账我怎么做分录呢?三月份怎么做分录呢?非常急,请指教,谢谢!
xn8610
于2016-03-01 20:44 发布 868次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-01 21:00
分录怎么写呢?能详细一点吗?还有折旧怎么计提呢?以后如何调整?非常感谢!
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次月冲回,等取得发票了再按发票入账计入固定资产核算
2016-03-01 20:54:46

您好,暂估时,按不含税价处理,借;库存商品,5万元,贷:应付账款,5万元。收到专用发票时,先冲暂估,借;库存商品,负数5万元,贷:应付账款,负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。
2017-08-27 15:42:47

是的,你收到货物了,要暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款
2019-03-28 16:39:51

1、暂估入库凭证
借:原材料或库存商品
贷:应付账款--暂估材料
2、次月冲回暂估入库凭证
借:原材料或库存商品(红字)
贷:应付账款--暂估材料(红字)
收到发票按正常账务处理就行。
2019-11-15 17:05:12

你好!借库存商品-暂估 贷应付账款
2023-08-24 10:48:47
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