送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-11-06 12:21

可以这么处理!

小幸运 追问

2018-11-06 12:21

暂估时,和进项税额没有关系对吧

老江老师 解答

2018-11-06 12:23

如果我处理 
借  固定资产  
     应交税费-应交增值税 待认证进项税 
  贷 在建工程 应付账款等  
后期发票来 
借 应交税费-应交增值税 进项税额 
   贷    应交税费-应交增值税 待认证进项税 
后期付款 
借 应付账款   贷 银行存款

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可以这么处理!
2018-11-06 12:21:00
要暂估计入固定资产的
2019-08-16 15:39:28
您好!是借固定资产 贷在建工程
2018-10-30 10:21:47
是的,分录是这样处理的
2018-10-30 09:48:34
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24
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