- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好 可以 借固定资产,贷在建工程 下月折旧 借成本费用,贷累计折旧
2023-07-12 12:16:03
就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022-08-01 19:04:31
同学,你好
不可以的
发票未收到,在建工程也要做进去
2026-01-15 11:24:20
先暂估入账是要写会计科目从在建工程转入固定资产,暂估借:在建工程,贷:应付账款;借:固定资产,贷:在建工程
2017-02-05 12:25:39
如果说你后面的发票和这个资产的金额没有差异的话,就不用调整就是说,可以直接作为原始凭证附在后面就可以。如果说有差额,首先是需要将之前的分录冲红,然后在做正确的分录处理。
2020-04-19 22:51:24
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