送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-08-01 19:04

就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。

车晓迟 追问

2022-08-02 00:34

我的意思是,如果我最初在建工程就只有68000,我在暂估入账的时候就用68000,那么,竣工决算的金额是70000或65000,这个差异怎么处理?

陈诗晗老师 解答

2022-08-02 09:57

这个差异直接放到你的固定资产就行了呀。

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就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022-08-01 19:04:31
同学,你好 不可以的 发票未收到,在建工程也要做进去
2026-01-15 11:24:20
您好,这个暂估是对的, 借 在建工程 贷 应付账款A
2024-06-05 21:40:44
你好 可以  借固定资产,贷在建工程     下月折旧 借成本费用,贷累计折旧  
2023-07-12 12:16:03
您好,有什么需要一起分析讨论么
2023-12-13 08:18:29
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