老师,第5小题,调整分录贷方为什么是在建工程,如果暂估入账的金额就是原在建工程的实际成本,那办理竣工结算后的金额和原计入在建工程实际成本有差异怎么办?在建工程都冲减为0了,结算后多了或少了还往在建工程里记吗 比如,这道题,原暂估入账的金额为68000,实际 成本也是68000,这里说明在建工程无余额。 竣工结算后的金额,如果是70000或65000怎么处理?

车晓迟
于2022-08-01 18:27 发布 1476次浏览


- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-08-01 19:04
就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
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就是你这个最开始已经从在建工程转到固定资产了,那么后面你结算的时候有差异,那么有差异的话有两种处理,第一就是先放到在建工程,再从在建工程转到固定资产,还有另外一种就直接冲减或增加固定资产。
2022-08-01 19:04:31
同学,你好
不可以的
发票未收到,在建工程也要做进去
2026-01-15 11:24:20
您好,这个暂估是对的, 借 在建工程 贷 应付账款A
2024-06-05 21:40:44
你好 可以 借固定资产,贷在建工程 下月折旧 借成本费用,贷累计折旧
2023-07-12 12:16:03
您好,有什么需要一起分析讨论么
2023-12-13 08:18:29
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车晓迟 追问
2022-08-02 00:34
陈诗晗老师 解答
2022-08-02 09:57