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付了员工6月份的工资是不是:借:管理费用,贷:银行存款就可以了,还是需要做一笔应付职工薪酬的分录
1/858
2019-07-10
职工薪酬还有应付账款不是当月支付,都要计提吗?
1/1938
2017-10-11
工会经费,计提时:借管理费用 贷应付职工薪酬-工会 缴纳时借应付职工薪酬 贷银行存款 返还时,是借银行存款,贷 应付职工薪酬-工会,那应付职工薪酬贷方会一直有余额吧
2/100
2023-07-10
请问一下应付职工薪酬,载账金额是填贷方金额嘛?实际金额填借方实际发放工资的数。税收金额填贷方的数。
13/2892
2020-04-28
老师:手工做丁字帐科目汇总,有应付职工薪酬这个科目吗?为什么在学堂下载的科目汇总表没有应付职工薪酬,有应付福利费,那个应付福利费是不是应付职工薪酬的呀?
1/1361
2016-08-13
个税申报里,个人社保部分是353.64元,但是大病补助是个人扣除5元没有体现在个税申报系统里,那么发工资分录里 借应付职工薪酬工资(个税税前申报工资) 借应付职工薪酬社保(个人部分)填353.64还是358.64?
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2021-05-11
个税申报里,个人社保部分是353.64元,但是大病补助是个人扣除5元没有体现在个税申报系统里,那么发工资分录里 借应付职工薪酬工资(个税税前申报工资) 贷应付职工薪酬社保(个人部分)填353.64还是358.64?
3/1926
2021-05-11
您好 服装店个体工商户 每日的收入 基本为零售 入账的 借银行存款 贷其他应付款吗
2/657
2022-02-18
老师,我员工在产假期间全额发放工资,之后生育津贴全部归公司所有 借:管理费用 2000 贷:应付职工薪酬2000 借:应付职工薪酬1000 其他应收款(生育金)1000 贷:银行存款2000
1/302
2019-12-25
计提工资只写上面的那笔分录,行吗? 下面的那笔分录可不可以在支付时再写, 借:应付职工薪酬-职工工资 77360 贷:其他应收款-社保费 8122.8 -住房公积金 3868 应交税费-应交增值税-个人所得税 51.08 银行存款-某某支行 65318.12
1/749
2022-02-20
老师,关于职工教育经费的会计分录是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——职工教育经费 借:应付职工薪酬——职工教育经费 贷:银行存款 对吧?这个不算入员工工资薪金计算个税,只是从应付职工薪酬这个科目过度一下的对吧?
1/576
2023-03-29
设计公司支付挂靠资质人员的挂靠费,没有发票会计分录是不是:借:主营业务成本 贷:应交税金-应交个人所得税 银行存款 但我们老会计是支付时计入预付账款,发放工资在计提这些预付工资的
1/1718
2016-08-02
1至11月均未计提工资 直接做账 借应付工资 贷 银行存款 现在十二月了如何补救
1/1120
2020-01-01
发工资时工资表上写的3600,每个人扣除200的伙食费,实际支付3400,这个帐应该如何做?
1/916
2016-08-16
老师,金蝶系统没有应付职工薪酬,应该在哪里建应付职工 薪酬。
1/2298
2020-03-10
询:工厂给工人发工资 ,平时是每月现金发放生活费2000元,其余的都年底发的,以前财务每月做账时自己常规做份工资表当月发放就入账了,现在老板要求给工人发放工资 打到工资 卡,经银行发放,正规化,但是还是每月先发放2000元生活费,其余年底发,那我现在就当月计提工资 :借 管理费用-职工薪酬 贷 应付职工薪酬-职工工资 !次月发放,那我做工资单时每月打卡发的2000元体现出来吗?那发放工资时分录: 借 应付职工薪酬-职工工资 贷 其他应收款-个人社保 贷 银行存款 贷 其他应付款-工资 ,这分录这么做对吗
1/2943
2018-03-16
请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗 借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200 借:应交税费——应交增值税-进项税-156 贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356 借:应付职工薪酬——应付福利费-156 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156 借:应付职工薪酬——应付福利费-1356 贷:银行存款-1356
1/3152
2020-08-26
假设一个员工社保全额1000 个人承担300公司承担700 缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗
6/1561
2021-11-09
老师,酒店人员工资是分别放在营业费用和管理费用,还是统一放在应付工资薪酬,
1/961
2016-11-19
老师,季报的时候填的资产负债表,应付职工薪酬,是4,5,6月份计提的总的工资薪酬吗?
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2020-07-15
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