送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-07-10 16:50

1.计提工资

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬——工资

2.计提社保(企业部分)

借:××费用(管理/销售等)

贷:应付职工薪酬——社保

3.次月发放工资时

借:应付职工薪酬——工资

贷:其他应收款——社保(个人部分)

应交税费——应交个人所得税

库存现金/银行存款或现金

4.上交杜保

借:应付职工薪酬——社保(企业部分)

其他应收款——社保(个人部分)

贷:银行存款或现金

5.上交个人所得税

借:应交税费——应交个人所得税

贷:银行存款或现金

rush 追问

2019-07-10 17:25

工资月初才发,那会也才知道要发多少,那计提工资的时间是不是得在6月月份的账里体现

小黎老师 解答

2019-07-10 17:27

您好,可以在6月份帐里体现

rush 追问

2019-07-11 08:33

那次月发放的账是记6月还是7月呢刚刚接触这个,有的搞不清楚

小黎老师 解答

2019-07-11 09:01

您好,次月发放6月份的工资,做6月份计提的发放分录

rush 追问

2019-07-11 09:26

6月记提工资:借:管理费用_工资,贷:应付职工薪酬_工资,7月实际发放工资:借:应付职工薪酬_工资,贷:银行存款,这样对么,按照权责发生制,发放的钱也应该计入6月份的账吧,还是说6月已经记提工资,放哪个月都没差呢

小黎老师 解答

2019-07-11 09:37

您好,发放的时候影响你申报的时间。

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1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27
你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。 2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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