董老师,可以咨询您个问题吗? 问
同学你好,老师不在线 答
半路接账,这是对方的报表,我如何填期初数 问
同学你好,没理解你的意思, 是要在哪里填写 期初数呢, 25年末的期末数,就是26年初的期初数据 答
老师好,电影院的放映设备,座椅,中央空调,电梯,折旧年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
企业缴纳残保金怎么入账? 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
老师下午好,工程分包合同需要缴纳印花税吗 问
是的,按建筑工程合同交 答

请问老师,用于职工福利的进项税转出,我这样做分录,对吗借:管理费用——职工薪酬-职工福利费-1200借:应交税费——应交增值税-进项税-156贷:应付职工薪酬——应付福利费-1356借:应付职工薪酬——应付福利费-156贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)-156借:应付职工薪酬——应付福利费-1356贷:银行存款-1356
答: 你好,是的,是这样处理的,转入福利费
支付增值税税控系统技术维护费分录?借 管理费用 贷银行存款如果长期无销项税额要做抵减分录吗?借应交税费-应交增值税(减免税款)贷管理费用
答: 你好,如果是软件做账的最后一个贷管理费用改成企业管理费用负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果企业没有销项,是不是不用第二个分录:借应交税费 贷管理费用。啥时候需要交增值税时再写这个分录?
答: 是指进项税的处理吗?










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