- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-15 16:20
借:应交税费—应交增值税(抵减税款)
借:管理费用 负数
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结转不结转都可以,如果月末不结转的话,到年末再做统一结转分录就是了。
2019-12-12 12:12:23
借:应交税费—应交增值税(抵减税款)
借:管理费用 负数
2020-07-15 16:20:25
您好
请问是单位筹建期间吗
2022-10-15 19:58:47
你好,如果是软件做账的话,管理费用它的发生额在借方,如果你放到贷方,会影响你利润表和科目余额表不一致。
2022-05-10 11:37:57
同学你好
对的
是这样的
2023-02-08 11:47:42
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maize老师 解答
2020-07-15 16:20