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Kelly_chen
于2023-07-07 12:03 发布 406次浏览
玲老师
职称: 会计师
2023-07-07 12:05
你好,这个账务处理是正确的。
Kelly_chen 追问
2023-07-07 16:33
没有填《增值税免税申报明细表》前,本期应纳税额减征额是1650.18,那么填了税控设备维护费280元抵减增值税之后,本期应纳税额减征额是不是改为1930.18(1650.18+280)?
玲老师 解答
2023-07-07 16:42
应纳税额减征额那一行就是你税盘抵扣的金额。把抵扣的280元填写在那里。
2023-07-07 16:49
所以在主表里的本期应纳税额减征额里要加上280元,这样理解没错吧
2023-07-07 16:55
你好 对 对这样对的
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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Kelly_chen 追问
2023-07-07 16:33
玲老师 解答
2023-07-07 16:42
Kelly_chen 追问
2023-07-07 16:49
玲老师 解答
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