送心意

玲老师

职称会计师

2023-07-07 12:05

你好,这个账务处理是正确的。

Kelly_chen 追问

2023-07-07 16:33

没有填《增值税免税申报明细表》前,本期应纳税额减征额是1650.18,那么填了税控设备维护费280元抵减增值税之后,本期应纳税额减征额是不是改为1930.18(1650.18+280)?

玲老师 解答

2023-07-07 16:42

应纳税额减征额那一行就是你税盘抵扣的金额。把抵扣的280元填写在那里。

Kelly_chen 追问

2023-07-07 16:49

所以在主表里的本期应纳税额减征额里要加上280元,这样理解没错吧

玲老师 解答

2023-07-07 16:55

你好 对 对这样对的 

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相关问题讨论
你好,学员,新年好 预交的不需要计提的,学员
2022-02-03 22:22:06
企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,这个账务处理是正确的。
2023-07-07 12:05:45
你好,对的是的,是这么做的。
2022-08-08 13:49:18
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